Orden de Compra. Nº4057-1154-SE19 "Serv. Fotocopiado mes Octubre de 2019, Esc. B. Ñanco SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-1154-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiado mes Octubre de 2019, Esc. B. Ñanco SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 54034,86
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac
Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
R.U.T. 9.344.969-k
Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora17867Unidad no definidaServicio de fotocopiado equipo SAMSUNG, modelo 6545 de la Escuela Bernardo Ñanco correspondiente al mes Octubre 2019Servicio de fotocopiado equipo SAMSUNG, modelo 6545 de la Escuela Bernardo Ñanco correspondiente al mes Octubre 2019 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.537 $ 196.537
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora7987Unidad no definidaServicio de fotocopiado equipo TOSHIBA 477s de la Escuela Bernardo Ñanco correspondiente al mes septiembre 2019Servicio de fotocopiado equipo TOSHIBA 477s de la Escuela Bernardo Ñanco correspondiente al mes septiembre 2019 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.857 $ 87.857
Total Neto $ 284.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.035
TOTAL OC $ 338.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.