Orden de Compra. Nº4057-1155-SE19 "Serv. Fotocopiado mes Octubre de 2019, Liceo Lonqu"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-1155-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiado mes Octubre de 2019, Liceo Lonqu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 313107,27
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac
Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
R.U.T. 9.344.969-k
Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2564Unidad no definidaServicio de fotocopiado equipo KONICA MINOLTA BH-423 de Liceo correspondiente al mes de Octubre 2019Servicio de fotocopiado equipo KONICA MINOLTA BH-423 de Liceo correspondiente al mes de Octubre 2019 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.204 $ 28.204
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora22714Unidad no definidaServicio de fotocopiado equipo KONICA MINOLTA BH-423 de Liceo correspondiente al mes de Octubre 2019Servicio de fotocopiado equipo KONICA MINOLTA BH-423 de Liceo correspondiente al mes de Octubre 2019 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.854 $ 249.854
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Papel para fotocopiadora o impresora18265Unidad no definidaServicio de fotocopiado COLOR equipo TOSHIBA 287 de Liceo correspondiente al mes de Octubre 2019Servicio de fotocopiado COLOR equipo TOSHIBA 287 de Liceo correspondiente al mes de Octubre 2019 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.875 $ 1.369.875
Total Neto $ 1.647.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.107
TOTAL OC $ 1.961.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.