Orden de Compra. Nº4057-12-SE20 "Adq. Insumos DEM S/G."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-12-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos DEM S/G.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 7356,61
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua5Unidad no definidaBOTELLAS DE AGUA CACHANTUN 1.1/2BOTELLAS DE AGUA CACHANTUN 1.1/2 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad no definidaAZÚCAR POR KILO.AZÚCAR POR KILO. $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396 $ 1.396
50201709
Café instantáneo4Unidad no definidaTARRO DE CAFÉ.TARRO DE CAFÉ. $ 3.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.732 $ 15.732
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCAJA DE TÉ POR 100 UNIDADES.CAJA DE TÉ POR 100 UNIDADES. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaBOTELLAS JUGOS VARIADOS SABORES DE 1.1/2BOTELLAS JUGOS VARIADOS SABORES DE 1.1/2 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50161510
Sacarina o sucralosa2Unidad no definidaENDULSANTE LIQUIDO.ENDULSANTE LIQUIDO. $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
Total Neto $ 38.719
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.357
TOTAL OC $ 46.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.