Orden de Compra. Nº
4057-1324-SE19
"
Insumos Día del Párvulo Esc. Malal-Mahuida SEP.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-1324-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Día del Párvulo Esc. Malal-Mahuida SEP.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
9562,51
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
4
Unidad no definida
HELADO CASATA TRISABOR POR LITRO.
HELADO CASATA TRISABOR POR LITRO.
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
52151502
Platos desechables domésticos
25
Unidad no definida
PLATO DESECHABLES PLÁSTICO.
PLATO DESECHABLES PLÁSTICO.
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.675
$ 1.675
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS.
VASOS DESECHABLES PLÁSTICOS.
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
50221202
Cereales en barra
20
Unidad no definida
BARRA DE CEREAL.
BARRA DE CEREAL.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
20
Unidad no definida
YOGURT CON TROZOS DE FRUTAS.
YOGURT CON TROZOS DE FRUTAS.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
MANZANAS POR KILO.
MANZANAS POR KILO.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
PLÁTANOS POR KILO.
PLÁTANOS POR KILO.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
PERAS POR KILOS.
PERAS POR KILOS.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
FRUTILLAS POR KILO.
FRUTILLAS POR KILO.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
NARANJAS POR KILO.
NARANJAS POR KILO.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
Unidad no definida
JUGOS INDIVIDUALES VARIADOS SABORES.
JUGOS INDIVIDUALES VARIADOS SABORES.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Unidad no definida
JUGOS VARIADOS SABORES DE LITRO.
JUGOS VARIADOS SABORES DE LITRO.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50101634
Fruta fresca
6
Unidad no definida
20 UNIDADES DE PLATANOS.
20 UNIDADES DE PLATANOS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 50.329
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.563
TOTAL OC
$ 59.892
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.