Orden de Compra. Nº4057-1342-SE18 "Material escolar para licenciatura Esc. Icalma SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-1342-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Material escolar para licenciatura Esc. Icalma SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 23216,1
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
R.U.T. 8.951.666-8
Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaCARPETA ESCOLAR GOMA EVA GLITTER SET DE 6 COLORES (LÁMINA DE 20 X 30 CMS)CARPETA ESCOLAR GOMA EVA GLITTER SET DE 6 COLORES (LÁMINA DE 20 X 30 CMS) $ 1.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.370 $ 53.370
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidaGLOBOS COLORES SURTIDOS SATINADO/PERLA DO N° 12 BOLSA X 50 UNIDADES COLOR PLATEADO (1) COLOR DORADO (1)GLOBOS COLORES SURTIDOS SATINADO/PERLA DO N° 12 BOLSA X 50 UNIDADES COLOR PLATEADO (1) COLOR DORADO (1) $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.996 $ 7.996
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETES GRAPADORA DEPETRUS 530/ 6 DE 1000 UNIDADESCORCHETES GRAPADORA DEPETRUS 530/ 6 DE 1000 UNIDADES $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989 $ 989
53141502
Alfileres de gancho1Unidad no definidaALFILER CABEZA PLÁSTICA COLOR RODELAS X 12 UNIDADESALFILER CABEZA PLÁSTICA COLOR RODELAS X 12 UNIDADES $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaCARTULINA METALICA 50X65 CMS. COLORES SURTIDOS COLOR AZUL CANTIDAD 15 COLOR DORADA CANTIDAD 15 CARTULINA METALICA 50X65 CMS. COLORES SURTIDOS COLOR AZUL CANTIDAD 15 COLOR DORADA CANTIDAD 15 $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.910 $ 14.910
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaCARTULINA OPALINA GOFRADA/HILADA TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS COLOR BLANCOCARTULINA OPALINA GOFRADA/HILADA TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS COLOR BLANCO $ 9.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.590 $ 18.590
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaCARTULINA OPALINA HILADA/GOFRADA OFICIO 200 GRS. X 100 HJ. BLANCACARTULINA OPALINA HILADA/GOFRADA OFICIO 200 GRS. X 100 HJ. BLANCA $ 10.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.936 $ 21.936
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaPISTOLA PARA APLICAR SILICONA 7 MMPISTOLA PARA APLICAR SILICONA 7 MM $ 3.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315
Total Neto $ 122.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.216
TOTAL OC $ 145.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.