Orden de Compra. Nº
4057-1342-SE18
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Material escolar para licenciatura Esc. Icalma SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-1342-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Material escolar para licenciatura Esc. Icalma SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
23216,1
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Razón Social
SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
R.U.T.
8.951.666-8
Sucursal
SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
30
Unidad no definida
CARPETA ESCOLAR GOMA EVA GLITTER SET DE 6 COLORES (LÁMINA DE 20 X 30 CMS)
CARPETA ESCOLAR GOMA EVA GLITTER SET DE 6 COLORES (LÁMINA DE 20 X 30 CMS)
$ 1.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.370
$ 53.370
25132002
Globos de aire caliente
2
Unidad no definida
GLOBOS COLORES SURTIDOS SATINADO/PERLA DO N° 12 BOLSA X 50 UNIDADES COLOR PLATEADO (1) COLOR DORADO (1)
GLOBOS COLORES SURTIDOS SATINADO/PERLA DO N° 12 BOLSA X 50 UNIDADES COLOR PLATEADO (1) COLOR DORADO (1)
$ 3.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.996
$ 7.996
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CORCHETES GRAPADORA DEPETRUS 530/ 6 DE 1000 UNIDADES
CORCHETES GRAPADORA DEPETRUS 530/ 6 DE 1000 UNIDADES
$ 989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 989
$ 989
53141502
Alfileres de gancho
1
Unidad no definida
ALFILER CABEZA PLÁSTICA COLOR RODELAS X 12 UNIDADES
ALFILER CABEZA PLÁSTICA COLOR RODELAS X 12 UNIDADES
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
14111525
Papel multiuso
30
Unidad no definida
CARTULINA METALICA 50X65 CMS. COLORES SURTIDOS COLOR AZUL CANTIDAD 15 COLOR DORADA CANTIDAD 15
CARTULINA METALICA 50X65 CMS. COLORES SURTIDOS COLOR AZUL CANTIDAD 15 COLOR DORADA CANTIDAD 15
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.910
$ 14.910
14111525
Papel multiuso
2
Unidad no definida
CARTULINA OPALINA GOFRADA/HILADA TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS COLOR BLANCO
CARTULINA OPALINA GOFRADA/HILADA TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS COLOR BLANCO
$ 9.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.590
$ 18.590
14111525
Papel multiuso
2
Unidad no definida
CARTULINA OPALINA HILADA/GOFRADA OFICIO 200 GRS. X 100 HJ. BLANCA
CARTULINA OPALINA HILADA/GOFRADA OFICIO 200 GRS. X 100 HJ. BLANCA
$ 10.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.936
$ 21.936
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
PISTOLA PARA APLICAR SILICONA 7 MM
PISTOLA PARA APLICAR SILICONA 7 MM
$ 3.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.315
$ 3.315
Total Neto
$ 122.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.216
TOTAL OC
$ 145.406
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.