Orden de Compra. Nº4057-1369-MC19 "Adq. Artículos de Librería Programa P.R.F.E."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-1369-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. Artículos de Librería Programa P.R.F.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 61896,88653
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
R.U.T. 8.951.666-8
Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido36Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA STICK FIX HENKEL DE 20 GRAMOS.PEGAMENTO EN BARRA STICK FIX HENKEL DE 20 GRAMOS. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.952 $ 29.950
44111516
Agendas17Unidad no definidaAGENDAS 2020 PARA DAMAS EMPASTADAS.AGENDAS 2020 PARA DAMAS EMPASTADAS. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.578 $ 85.571
60121535
Goma de borrar36Unidad no definidaGOMA DE BORRAR CON FAJILLA GRANDE.GOMA DE BORRAR CON FAJILLA GRANDE. $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.076 $ 14.067
60121108
Croqueras36Unidad no definidaCROQUERAS TAMAÑO OFICIO TORRE IMAGIA.CROQUERAS TAMAÑO OFICIO TORRE IMAGIA. $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.588 $ 105.580
44111516
Agendas18Unidad no definidaAGENDAS 2020 PARA VARONES EMPASTADAS.AGENDAS 2020 PARA VARONES EMPASTADAS. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.612 $ 90.605
Total Neto $ 325.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.897
TOTAL OC $ 387.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.