Orden de Compra. Nº4057-151-SE11 "MATERIAL DIDACTICO JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-151-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDACTICO JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 9728,76
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
R.U.T. 8.951.666-8
Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1Unidad no definidaCARTULINA COLOR 55X77 100 HJ COL.SURTIDOS  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
27112719
Pistola de encolar2Unidad no definidaPISTOLA P/APLICAR SILICONA 7 MM X 23 CMS 220V 10W. ARTEL  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.168 $ 4.168
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidad no definidaSILICONA BARRA 7ML X 23 CMS X 6 UNID.HAND  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.284
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaCARTON FORRADO 230 GR 77X110 BL/R/BL 100 HJ.  $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2Unidad no definidaTEMPERA 12 COLORES ARTEL 102606  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)4Unidad no definidaCARPETA ESCOLAR GOMA EVA 6 COL. TORRE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
14111525
Papel multiuso24Unidad no definidaCARTON MICROCORRUGADO 50X70 AZUL 19 PROARTECARTON MICROCORRUGADO 50X70 AZUL 19 PROARTE $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.888 $ 9.888
Total Neto $ 51.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.729
TOTAL OC $ 60.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.