Orden de Compra. Nº4057-194-SE20 "Adq. Material de Ferretería Esc. Icalma SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-194-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq. Material de Ferretería Esc. Icalma SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-12-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Paredes
Razón Social JUAN RIGOBERTO PAREDES ÑAÑNCO
R.U.T. 11.303.656-7
Sucursal Juan Paredes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo7Unidad no definidaKILOS COLA FRÍA ESPECIAL.KILOS COLA FRÍA ESPECIAL. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
23171509
Soldadura10Unidad no definidaKILOS SOLDADURAS 6011 1/8"KILOS SOLDADURAS 6011 1/8" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
21101513
Discos15Unidad no definidaDISCOS DE DESBASTES 7" METAL.DISCOS DE DESBASTES 7" METAL. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
21101513
Discos15Unidad no definidaDISCOS DE DESBASTES 4 1/2.DISCOS DE DESBASTES 4 1/2. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
30101604
Barras de acero10Unidad no definidaTIRAS BARRA PLANA (PLATINO) 20X3TIRAS BARRA PLANA (PLATINO) 20X3 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
23171509
Soldadura15Unidad no definidaKILOS SOLDADURAS 6013 3/32"KILOS SOLDADURAS 6013 3/32" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
27111902
Limas10Unidad no definidaLIMAS PLANA 8".LIMAS PLANA 8". $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
46181504
Guantes protectores20Unidad no definidaPARES DE GUANTES CARRETILLAS CON FORRO.PARES DE GUANTES CARRETILLAS CON FORRO. $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
30101604
Barras de acero5Unidad no definidaTIRAS BARRA PLANA (PLATINO) 25X8TIRAS BARRA PLANA (PLATINO) 25X8 $ 11.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.900 $ 56.900
30101604
Barras de acero10Unidad no definidaTIRAS BARRA PLANA (PLATINO) 32X3TIRAS BARRA PLANA (PLATINO) 32X3 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30101604
Barras de acero10Unidad no definidaTIRAS BARRA PLANA (PLATINO) 25X3TIRAS BARRA PLANA (PLATINO) 25X3 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
27111704
Enchufes10Unidad no definidaENCHUFE HEMBRA VOLANTE 10 AMP.ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 10 AMP. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
27111704
Enchufes8Unidad no definidaENCHUFE MACHO CONVERTIBLE 2AP+10AMP.ENCHUFE MACHO CONVERTIBLE 2AP+10AMP. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA P/MADERA METAL 1,5MMBROCA P/MADERA METAL 1,5MM $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.