Orden de Compra. Nº
4057-207-SE22
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adq. de insumos de minimarket Liceo SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-207-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
adq. de insumos de minimarket Liceo SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
47552,4837
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11141604
Papel usado
177
Unidad no definida
BOLSA DE NYLON O PAPEL CRAF
BOLSA DE NYLON O PAPEL CRAF
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.434
$ 7.434
50202310
Agua mineral
177
Unidad no definida
AGUA MINERAL DE 500 CC
AGUA MINERAL DE 500 CC
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.633
$ 93.633
50221202
Cereales en barra
177
Unidad no definida
BARRAS DE CEREAL
BARRAS DE CEREAL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.302
$ 22.302
50101634
Fruta fresca
44,25
Unidad no definida
177 UNIDADES DE FRUTA (MANZANA, PLATANO, O PERA)
177 UNIDADES DE FRUTA (MANZANA, PLATANO, O PERA)
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.321
$ 48.321
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
177
Unidad no definida
177 UNIDADES DE YOGURT
177 UNIDADES DE YOGURT
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.736
$ 29.736
50131801
Queso natural
6,195
Unidad no definida
177 LAMINAS DE QUESO LAMINADO
177 LAMINAS DE QUESO LAMINADO
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.398
$ 35.398
50181901
Pan fresco
177
Unidad no definida
UNIDAD DE PAN HALLULLA
UNIDAD DE PAN HALLULLA
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.452
$ 13.452
Total Neto
$ 250.276
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.552
TOTAL OC
$ 297.828
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.