Orden de Compra. Nº4057-24-SE20 "Adq. Material de Aseo Esc. Dos Pinos MTM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-24-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq. Material de Aseo Esc. Dos Pinos MTM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 30130,2
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPEROS.TRAPEROS. $ 2.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.010 $ 20.010
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30Unidad no definidaCERA INCOLORA.CERA INCOLORA. $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.200 $ 85.200
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS DE ASEO.PAÑOS DE ASEO. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131615
Escobillones10Unidad no definidaESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaROLLOS DE CONFORT 4X50 METROS.ROLLOS DE CONFORT 4X50 METROS. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
47131811
Productos de lavandería10Unidad no definidaDETERGENTE POR KILO.DETERGENTE POR KILO. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
Total Neto $ 158.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.130
TOTAL OC $ 188.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.