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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4057-282-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOTOCOPIAS JUNIO 2011 ESC. F 277 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4057-64-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
4057-Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda.L.B.O'Higgins 1365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
10114,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2011 |
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Proveedor |
Distribuidora Integral Van & Jac |
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Razón Social |
JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
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R.U.T. |
9.344.969-k |
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Sucursal |
Distribuidora Integral Van & Jac |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de copias en blanco y negro | 7098 | Unidad | VALOR FOTOCOPIA PARA SERVICIO CON MANTENCION E INSUMOS PARA EQUIPO FOTOCOPIADOR MARCA SHARP AR -53200 SERIE 83012192 DE LA ESCUELA BASICA F 277 BERNARDO ÑANCO
mes de JUNIO de 2011 | |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.784
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$ 53.235
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Total Neto
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$ 53.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.115
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$ 63.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.