Orden de Compra. Nº4057-284-AG26 " ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACIÓN ESC. FRONTERIZA SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-335-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-284-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACIÓN ESC. FRONTERIZA SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-335-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 162032
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUVIA SPA
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MUVIA SPA
R.U.T. 78.375.982-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUVIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos400UnidadUNIDADES DE SUPER OCHO O SIMILAR favor ingresar cotización obligatoria.-BARRA SUPER 8 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos400UnidadUNIDADES DE JUGO EN CAJA DE 200 CC DIVERSOS SABORES. favor ingresar cotización obligatoria.-NECTAR ZUKO 200 ML VARIEDADES $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos400UnidadUNIDADES DE MANZANAS 200 GRS C/U favor ingresar cotización obligatoria.-MANZANAS 200 GRS APROX $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos400UnidadUNIDADES DE COYAC DIVERSOS SABORES. favor ingresar cotización obligatoria.-COYAK VARIEDADES $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos400UnidadUNIDADES DE COMPOTAS DE FRUTAS 90 GRS.- favor ingresar cotización obligatoria.-COMPOTA DE FRUTA 90 GRS NUESTRA COCINA VARIEDADES $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos400UnidadUNIDADES BARRAS DE CEREAL, CEREAL BAR O SIMILAR. favor ingresar cotización obligatoria.-BARRA CEREAL CEREALBAR 21 GR $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos400UnidadUNIDADES DE YOGURT 1+1 O SIMILAR.- favor ingresar cotización obligatoria.-YOGHURT 1+1 VARIEDADES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 852.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.032
TOTAL OC $ 1.014.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.