Orden de Compra. Nº
4057-32-SE20
"
Adq. Material de aseo Esc. Marimenuco S/G.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-32-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Material de aseo Esc. Marimenuco S/G.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
79314,17
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 70X90 PAQUETE.
BOLSAS DE BASURA 70X90 PAQUETE.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
14111704
Papel higiénico
80
Unidad no definida
CONFORT 4X50 METROS.
CONFORT 4X50 METROS.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.480
$ 134.480
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad no definida
CIF 750 GRAMO.
CIF 750 GRAMO.
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.834
$ 9.834
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
LAVALOZA 750 ML.
LAVALOZA 750 ML.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
47131811
Productos de lavandería
4
Unidad no definida
DETERGENTE KILO.
DETERGENTE KILO.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
47131830
Productos de limpieza de muebles
4
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES.-
LUSTRA MUEBLES.-
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS 500 CC.
LIMPIA VIDRIOS 500 CC.
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.530
47131611
Palas para basura
6
Unidad no definida
PALA CON MANGO.
PALA CON MANGO.
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.796
$ 5.796
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad no definida
PAÑOS ASEO NARANJO.
PAÑOS ASEO NARANJO.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPEROS DE ALGODÓN.-
TRAPEROS DE ALGODÓN.-
$ 2.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.010
$ 20.010
12161902
Detergentes surfactantes
50
Unidad no definida
LIMPIA PISO LIQUIDO 900 CC.
LIMPIA PISO LIQUIDO 900 CC.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.050
$ 63.050
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
40
Unidad no definida
CERA LIQUIDA AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML.
CERA LIQUIDA AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML.
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.600
$ 113.600
47131615
Escobillones
6
Unidad no definida
ESCOBILLON CON MANGO.
ESCOBILLON CON MANGO.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.086
$ 10.086
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad no definida
ESCOBILLA WC.
ESCOBILLA WC.
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
Total Neto
$ 417.443
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.314
TOTAL OC
$ 496.757
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.