Orden de Compra. Nº4057-342-SE18 "Insumos Almecén Día del Alumno Esc. Angostura SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-342-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos Almecén Día del Alumno Esc. Angostura SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 2332,82
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas1Unidad no definidaSERVILLETA POR 50 UNIDADSERVILLETA POR 50 UNIDAD $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277 $ 277
50131609
Mayonesa1Unidad no definidaMAYONESA POR 1 KILOMAYONESA POR 1 KILO $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395 $ 1.395
50181901
Pan fresco2,5Unidad no definidaCOPIHUE POR KILOCOPIHUE POR KILO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
50193002
Bebidas Infantiles3Unidad no definidaJUGO BOTELLA 2 LITRO LIGHTJUGO BOTELLA 2 LITRO LIGHT $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL GOFRADATOALLA DE PAPEL GOFRADA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaPALTAS POR KILOPALTAS POR KILO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaTOMATES POR UN KILOTOMATES POR UN KILO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2Unidad no definidaVIENESAS POR 5 UNIDADESVIENESAS POR 5 UNIDADES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
Total Neto $ 12.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.333
TOTAL OC $ 14.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.