Orden de Compra. Nº
4057-342-SE18
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Insumos Almecén Día del Alumno Esc. Angostura SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-342-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Almecén Día del Alumno Esc. Angostura SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
2332,82
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
1
Unidad no definida
SERVILLETA POR 50 UNIDAD
SERVILLETA POR 50 UNIDAD
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277
$ 277
50131609
Mayonesa
1
Unidad no definida
MAYONESA POR 1 KILO
MAYONESA POR 1 KILO
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.395
$ 1.395
50181901
Pan fresco
2,5
Unidad no definida
COPIHUE POR KILO
COPIHUE POR KILO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.625
$ 2.625
50193002
Bebidas Infantiles
3
Unidad no definida
JUGO BOTELLA 2 LITRO LIGHT
JUGO BOTELLA 2 LITRO LIGHT
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL GOFRADA
TOALLA DE PAPEL GOFRADA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50101538
Verduras frescas
1
Unidad no definida
PALTAS POR KILO
PALTAS POR KILO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
50101538
Verduras frescas
1
Unidad no definida
TOMATES POR UN KILO
TOMATES POR UN KILO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2
Unidad no definida
VIENESAS POR 5 UNIDADES
VIENESAS POR 5 UNIDADES
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
Total Neto
$ 12.278
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.333
TOTAL OC
$ 14.611
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.