Orden de Compra. Nº4057-374-SE12 "JORNADA DE EVALUACION UTPC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-374-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2012
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE EVALUACION UTPC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-12-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 2265,40515
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GIGANTE
Razón Social SOC MORELIA AGUILERA E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 50.225.830-3
Sucursal SUPERMERCADO GIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaAZUCAR (KILO)  $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642 $ 642
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETAS  $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712 $ 1.712
50181901
Pan fresco0,8Unidad no definida12 UNIDADES DE PAN  $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636 $ 636
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaPAQUETE DE SERVILLETAS 50 UNIDADES  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255 $ 255
50201706
Café1Unidad no definidaNESTACE 170 G.  $ 3.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.159 $ 3.159
50202304
Jugos y néctar envasados2Unidad no definidaJUGO LITRO SOPROLE O ANDINA  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
50131801
Queso natural0,36Unidad no definida12 LAMINAS DE QUESO   $ 4.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761 $ 1.761
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,485Unidad no definida   $ 5.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718
Total Neto $ 11.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.265
TOTAL OC $ 14.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.