Orden de Compra. Nº
4057-374-SE12
"
JORNADA DE EVALUACION UTPC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-374-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
JORNADA DE EVALUACION UTPC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-12-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
2265,40515
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GIGANTE
Razón Social
SOC MORELIA AGUILERA E HIJOS LIMITADA
R.U.T.
50.225.830-3
Sucursal
SUPERMERCADO GIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
AZUCAR (KILO)
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642
$ 642
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETAS
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.712
$ 1.712
50181901
Pan fresco
0,8
Unidad no definida
12 UNIDADES DE PAN
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 636
$ 636
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad no definida
PAQUETE DE SERVILLETAS 50 UNIDADES
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255
$ 255
50201706
Café
1
Unidad no definida
NESTACE 170 G.
$ 3.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.159
$ 3.159
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad no definida
JUGO LITRO SOPROLE O ANDINA
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.040
$ 1.040
50131801
Queso natural
0,36
Unidad no definida
12 LAMINAS DE QUESO
$ 4.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.761
$ 1.761
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
0,485
Unidad no definida
$ 5.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.718
$ 2.718
Total Neto
$ 11.923
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.265
TOTAL OC
$ 14.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.