|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4057-393-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. COLACIONES TRANSPORTABLES (VIAJE DE ESTUDIOS) ESC. FRONTERIZA SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-451-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
|
|
R.U.T. |
69.181.100-k |
|
Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
|
Comuna |
Lonquimay
|
|
Impuesto |
23947,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI |
|
Razón Social |
NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI
|
|
R.U.T. |
19.063.070-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 46 | Unidad | sandiwch jamón - queso con pan hallulla
favor ingresar cotización obligatoria.- | sandiwch jamón - queso con pan hallulla |
$ 1.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.940
|
$ 63.940
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 23 | Unidad | yogurt con cereales 1+1 o similar
favor ingresar cotización obligatoria.- | yogurt con cereales 1+1 o similar |
$ 990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.770
|
$ 22.770
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 23 | Unidad | plátanos
favor ingresar cotización obligatoria.- | plátanos |
$ 410,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.430
|
$ 9.430
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 23 | Unidad | barra de cereal
favor ingresar cotización obligatoria.- | barra de cereal |
$ 300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.900
|
$ 6.900
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 46 | Unidad | jugo en caja 200 ml
favor ingresar cotización obligatoria.- | jugo en caja 200 ml |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.000
|
$ 23.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.948
|
|
$ 149.988
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.