Orden de Compra. Nº4057-423-AG26 "ADQ. MATERIAL EPP ESC. LIUCURA SG - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-473-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-423-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL EPP ESC. LIUCURA SG - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-473-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 15167,7
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial C Y E Spa
Razón Social COMERCIAL C Y E SPA
R.U.T. 77.013.256-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial C Y E Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
Guantes o manoplas10ParGUANTES CABRITILLAGUANTE CABRITILLA MS SIN FORRO $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
53102504
Guantes o manoplas20ParGUANTES DE ASEO GOMAGUANTE DOMÉSTICO AZUL $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL TALLA LOVEROL AZUL POPLIN MS CON CINTA TALLA L $ 6.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo3UnidadCAPA IMPERMEABLE PVC REFLECTANTE CON GORROMANTA IMPERMEABLE PVC CON GORRO $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
53102504
Guantes o manoplas20ParGUANTES MULTIFLEXGUANTE MULTIFLEX NITRILO N400 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL TALLA MOVEROL AZUL POPLIN MS CON CINTA. TALLA M $ 6.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL TALLA XLOVEROL AZUL POPLIN MS CON CINTA TALLA XL $ 6.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910
Total Neto $ 79.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.168
TOTAL OC $ 94.998


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.