Orden de Compra. Nº4057-423-SE25 "SERV. DE ALIMENTACIÓN PARA INTERNADOS - MES AGOSTO 2025 SG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-423-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ALIMENTACIÓN PARA INTERNADOS - MES AGOSTO 2025 SG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 2807317,26
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nutrisan Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM
R.U.T. 76.068.834-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nutrisan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1745Unidad no definidaCENA INTERNADOS MES DE AGOSTO 2025, ESCUELAS MALALMAHUIDA - TROYO - ICALMA - JUSTO SCHWEITZER - LICEO BICENTENARIOCENA INTERNADOS MES DE AGOSTO 2025, ESCUELAS MALALMAHUIDA - TROYO - ICALMA - JUSTO SCHWEITZER - LICEO BICENTENARIO $ 2.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694.165 $ 3.694.165
93131608
Servicios de suministro de alimentos2324Unidad no definidaDESAYUNOS INTERNADOS MES DE AGOSTO 2025, ESCUELAS MALALMAHUIDA - TROYO - ICALMA - JUSTO SCHWEITZER - LICEO BICENTENARIODESAYUNOS INTERNADOS MES DE AGOSTO 2025, ESCUELAS MALALMAHUIDA - TROYO - ICALMA - JUSTO SCHWEITZER - LICEO BICENTENARIO $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.133.432 $ 2.133.432
93131608
Servicios de suministro de alimentos2324Unidad no definidaALMUERZOS INTERNADOS MES DE AGOSTO 2025, ESCUELAS MALALMAHUIDA - TROYO - ICALMA - JUSTO SCHWEITZER - LICEO BICENTENARIOALMUERZOS INTERNADOS MES DE AGOSTO 2025, ESCUELAS MALALMAHUIDA - TROYO - ICALMA - JUSTO SCHWEITZER - LICEO BICENTENARIO $ 3.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.383.348 $ 7.383.348
93131608
Servicios de suministro de alimentos1847Unidad no definidaONCE INTERNADOS MES DE AGOSTO 2025, ESCUELAS MALALMAHUIDA - TROYO - ICALMA - JUSTO SCHWEITZER - LICEO BICENTENARIOONCE INTERNADOS MES DE AGOSTO 2025, ESCUELAS MALALMAHUIDA - TROYO - ICALMA - JUSTO SCHWEITZER - LICEO BICENTENARIO $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.409 $ 1.564.409
Total Neto $ 14.775.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.807.317
TOTAL OC $ 17.582.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.