Orden de Compra. Nº4057-426-SE19 "Adq. Insumos para Liceo Lonquimay SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-426-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos para Liceo Lonquimay SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 51696,036
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra510Unidad no definidaBARRA DE CEREAL DIFERENTES SABORESBARRA DE CEREAL DIFERENTES SABORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.260
24111503
Bolsas de plástico1,5Unidad no definida510 UNIDADES BOLSAS PLÁSTICA TRASPARENTE510 UNIDADES BOLSAS PLÁSTICA TRASPARENTE $ 5.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
50202303
Jugos y néctar concentrados510Unidad no definidaJUGOS INDIVIDUALES 200 CCJUGOS INDIVIDUALES 200 CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
50101634
Fruta fresca91,8Unidad no definida510 UNIDADES DE MANZANA ROJA510 UNIDADES DE MANZANA ROJA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.534 $ 92.534
Total Neto $ 272.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.696
TOTAL OC $ 323.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.