Orden de Compra. Nº4057-429-AG26 " ADQ. DE COLACIONES TRANSPORTABLES ESC. B. ÑANCO SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-489-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-429-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES TRANSPORTABLES ESC. B. ÑANCO SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-489-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 9578,28
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI
Razón Social NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI
R.U.T. 19.063.070-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos12UnidadCOLACIONES TRANSPORTABLES CONSISTENTES EN; 1 SÁNDWICH JAMÓN - QUESO, 1 YOGURT + CEREAL SIMILAR 1+1, 1 AGUA SABORIZADA INDIVIDUAL SIMILAR A ACUARIO, 1 FRUTA NATURAL MANZANA, 1 BARRA DE CEREAL.- FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA CON RESOLUCIÓN SANITARIA AL DÍA.- COLACIONES TRANSPORTABLES CONSISTENTES EN; 1 SÁNDWICH JAMÓN - QUESO, 1 YOGURT + CEREAL SIMILAR 1+1, 1 AGUA SABORIZADA INDIVIDUAL SIMILAR A ACUARIO, 1 FRUTA NATURAL MANZANA, 1 BARRA DE CEREAL.- $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.412 $ 50.412
Total Neto $ 50.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.578
TOTAL OC $ 59.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.063.070-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.