Orden de Compra. Nº
4057-46-SE20
"
Adq. Material de aseo Esc. Especial Lolen S/G.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-46-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Material de aseo Esc. Especial Lolen S/G.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
37903,67
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad no definida
TRAPEROS.
TRAPEROS.
$ 2.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.012
$ 24.012
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad no definida
PAÑOS DE ASEO.
PAÑOS DE ASEO.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
CIF CREMA.
CIF CREMA.
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
DETERGENTE POR KILO.
DETERGENTE POR KILO.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
LIMPIA PISO LIQUIDO.
LIMPIA PISO LIQUIDO.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.915
47131615
Escobillones
10
Unidad no definida
ESCOBILLON CON MANGO.
ESCOBILLON CON MANGO.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
ESCOBILLA WC.
ESCOBILLA WC.
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL.-
DESODORANTE AMBIENTAL.-
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 70X90.
BOLSAS DE BASURA 70X90.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
Total Neto
$ 199.493
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.904
TOTAL OC
$ 237.397
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.