Orden de Compra. Nº4057-461-AG26 " ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA (CAFÉ DE LAS ARTES) LICEO BICENTENARIO SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-520-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-461-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA (CAFÉ DE LAS ARTES) LICEO BICENTENARIO SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-520-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 31825
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T. 13.462.049-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes2GalónGALONES AL AGUA COLOR BLANCO FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.-GALONES ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA DE 2" DE CERDAS SINTETICAS Y MANGO DE MADERA FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.- BROCHA DE 2" DE CERDAS SINTETICAS Y MANGO DE MADERA $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA DE 4" DE CERDAS SINTETICAS Y MANGO DE MADERA FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.-BROCHA DE 4" DE CERDAS SINTETICAS Y MANGO DE MADERA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO DE ESPONJA DE 5 CM FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.- RODILLO DE ESPONJA DE 5 CM $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
Total Neto $ 167.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.825
TOTAL OC $ 199.325


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.