Orden de Compra. Nº
4057-462-SE10
"
Compra de articulos de oficina DEM SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-462-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra de articulos de oficina DEM SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4050-167-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
*
Impuesto
35990,56
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
SEPARADOR INDICE STICK NOTE 25HJX8 NEON Codigo 87843 - Contrato de suministro 2010
SEPARADOR INDICE STICK NOTE 25HJX8 NEON Codigo 87843 - Contrato de suministro 2010
$ 709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.090
$ 7.090
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
FUNDA PORTA CD PARA 2 UNIDADES POLIPROP Codigo 20302 - Contrato de suministro 2010
FUNDA PORTA CD PARA 2 UNIDADES POLIPROP Codigo 20302 - Contrato de suministro 2010
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
SOBRE BLANCO PARA CD CON VENTANA X 25 UN Codigo 89994 - Contrato de suministro 2010
SOBRE BLANCO PARA CD CON VENTANA X 25 UN Codigo 89994 - Contrato de suministro 2010
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
NOTA STICK NOTE 2 PAD 45X12 NJ/FU Codigo 87854 - Contrato de suministro 2010
NOTA STICK NOTE 2 PAD 45X12 NJ/FU Codigo 87854 - Contrato de suministro 2010
$ 961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.610
$ 9.610
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
NOTA STICK NOTE 2 PADS 45X12 VE/AM Codigo 87853 - Contrato de suministro 2010
NOTA STICK NOTE 2 PADS 45X12 VE/AM Codigo 87853 - Contrato de suministro 2010
$ 961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.610
$ 9.610
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
NOTA STICK NOTE 5 PAD 45X12 RJ-NJ-AM-VE Codigo 87856 - Contrato de suministro 2010
NOTA STICK NOTE 5 PAD 45X12 RJ-NJ-AM-VE Codigo 87856 - Contrato de suministro 2010
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
CD GRAB. 700MB/80MIN 50 UN 52X TORTA Codigo 22523 - Contrato de suministro 2010
CD GRAB. 700MB/80MIN 50 UN 52X TORTA Codigo 22523 - Contrato de suministro 2010
$ 3.316,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.160
$ 33.160
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
CAJA ARCHIVO STANDARD RHEIN KRAFT Codigo 11078 - Contrato de suministro 2010
CAJA ARCHIVO STANDARD RHEIN KRAFT Codigo 11078 - Contrato de suministro 2010
$ 539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.560
$ 21.560
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
TONER BROTHER TN-360 RECOTONER 2170 Codigo NC-BRTN360 - Contrato de suministro 2010
TONER BROTHER TN-360 RECOTONER 2170 Codigo NC-BRTN360 - Contrato de suministro 2010
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
GUILLOTINA RODILLO A-515 38CMS 30 HJS Codigo 76035 - Contrato de Suministro 2010
GUILLOTINA RODILLO A-515 38CMS 30 HJS Codigo 76035 - Contrato de Suministro 2010
$ 31.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.894
$ 31.894
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
NOTA STICK NOTE 5 PAD 45X12 VE-AM-NJ-FU Codigo 87855 - Contrato de suministro 2010
NOTA STICK NOTE 5 PAD 45X12 VE-AM-NJ-FU Codigo 87855 - Contrato de suministro 2010
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
Total Neto
$ 189.424
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.991
TOTAL OC
$ 225.415
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.