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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4057-498-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. Insumos Futsal Varones Esc. Fronteriza SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4057-10-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
4057-Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda.L.B.O'Higgins 1365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
4423,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
María Aroca Mora |
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Razón Social |
MARIA IGNACIA AROCA MORA
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R.U.T. |
6.805.183-5 |
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Sucursal |
María Aroca Mora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 14 | Unidad no definida | YOGURT CON CEREAL | YOGURT CON CEREAL |
$ 487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.818
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$ 6.818
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50101634
| Fruta fresca | 8,4 | Unidad no definida | 28 UNIDADES DE PLÁTANOS | 28 UNIDADES DE PLÁTANOS |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.056
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$ 7.056
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 28 | Unidad no definida | JUGO INDIVIDUAL | JUGO INDIVIDUAL |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.880
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$ 5.880
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50221202
| Cereales en barra | 28 | Unidad no definida | BARRA DE CEREAL. | BARRA DE CEREAL. |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.528
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$ 3.528
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Total Neto
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$ 23.282
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.424
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$ 27.706
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.