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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4057-510-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. INSUMOS DE ASEO DEM PRFE 2022.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4057-1-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
4057-Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda.L.B.O'Higgins 1365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
17947,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
colala |
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Razón Social |
COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA
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R.U.T. |
77.109.360-4 |
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Sucursal |
colala |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 66 | Unidad no definida | Paño Amarillo NP
40x40cm | Paño Amarillo NP
40x40cm |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.140
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$ 52.140
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14111701
| Papel facial | 3 | Unidad no definida | Pañuelo desechable 50
un | Pañuelo desechable 50
un |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170
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$ 1.170
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12191501
| Solventes aromáticos | 19 | Unidad no definida | Desodrante aerosol,
marca arom 225 cc | Desodrante aerosol,
marca arom 225 cc |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.510
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$ 24.510
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 13 | Unidad no definida | Cloro gel Clorox de 1 lts | Cloro gel Clorox de 1 lts |
$ 1.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.640
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$ 16.640
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Total Neto
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$ 94.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.947
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$ 112.407
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.