Orden de Compra. Nº
4057-549-AG25
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ADQ. MATERIALES DE REPARACIÓN ESC. FRONTERIZA S. MANTENIMIENTO.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-516-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-549-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES DE REPARACIÓN ESC. FRONTERIZA S. MANTENIMIENTO.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-516-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
96035,5
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ST Solutions SpA
Razón Social
ST SOLUTIONS SPA
R.U.T.
78.074.169-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ST Solutions SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
LLANA ACERO DENTADA 28X13cm UNIDAD INGCO O SIMILAR. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN INDIVIDUAL.-
LLANA ACERO DENTADA 28X13 CM
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
CUCHARA DE ALBAÑIL 6" INGCO O SIMILAR. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN INDIVIDUAL.-
PLANA REDONDA ALBAÑIL 6"
$ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4 1/2" UNIDAD. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN INDIVIDUAL.-
DISCO CORTE DIAMANTADO 4 1/2
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad
DISCO DE DESBASTE 4 1/2" UNIDAD. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN INDIVIDUAL.-
DISCO CORTE DESBASTE 4 1/2
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
72101607
Instalación o reparación de paredes
10
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" (115X3X22MM) TIPO 27 STANLEY O SIMILAR UNIDAD. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN INDIVIDUAL.-
DISCO CORTE METAL 4 1/2
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad
DISCO SIERRA 7 ¼ 24 DIENTES EJE 5/8, UNIDAD. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN INDIVIDUAL.-
DISCO SIERRA 7 1/4 24 DIENTES
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MAZO DE GOMA CON MANGO. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN INDIVIDUAL.-
MAZO DE GOMA CON MANGO 8 OZ
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
6
Kit
SET DE ACCCESO CERRADURA EMBUTIR 201 ODIS + MANILLA9480 - PLATA O SIMILAR. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN INDIVIDUAL.-
SET CERRADURA ODIS ACCESO EMBUTIR 201 + MANILLA 9480 - COLOR PLATA
$ 61.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 366.000
$ 366.000
Total Neto
$ 505.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.036
TOTAL OC
$ 601.486
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.