Orden de Compra. Nº4057-572-SE19 "Adq. insumos Jornada Autocuidado DEM, SUB. GENERAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-572-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. insumos Jornada Autocuidado DEM, SUB. GENERAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 4936,6465
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaTARRO NESCAFÉ 170 GRAMOSTARRO NESCAFÉ 170 GRAMOS $ 3.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966 $ 3.966
14111703
Toallas de papel2Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL GOFRADA NOVATOALLA DE PAPEL GOFRADA NOVA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806
50201710
Té de hierbas1Unidad no definidaYERBA MATE POR 1 KILO YERBA MATE POR 1 KILO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad no definidaJUGOS POR 1 LITRO (SABORES SURTIDOS)JUGOS POR 1 LITRO (SABORES SURTIDOS) $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.713
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad no definidaVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2Unidad no definidaPAQUETE VIENESAS POR 20 UNIDADESPAQUETE VIENESAS POR 20 UNIDADES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaPAQUETE VIENESAS POR 5 UNIDADESPAQUETE VIENESAS POR 5 UNIDADES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
50171550
Especias o extractos1Unidad no definidaMOSTAZA POR 1 KILOMOSTAZA POR 1 KILO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
50171550
Especias o extractos1Unidad no definidaKETCHUP POR 1/2 KILOKETCHUP POR 1/2 KILO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50131609
Mayonesa1Unidad no definidaMAYONESA POR 1/2 KILOMAYONESA POR 1/2 KILO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50181901
Pan fresco4,95Unidad no definida45 UNIDADES DE PAN COPIHUE DE 110 GRAMOS CADA UNO45 UNIDADES DE PAN COPIHUE DE 110 GRAMOS CADA UNO $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.410 $ 5.410
Total Neto $ 25.982
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.937
TOTAL OC $ 30.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.