Orden de Compra. Nº
4057-572-SE19
"
Adq. insumos Jornada Autocuidado DEM, SUB. GENERAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-572-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adq. insumos Jornada Autocuidado DEM, SUB. GENERAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
4936,6465
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad no definida
TARRO NESCAFÉ 170 GRAMOS
TARRO NESCAFÉ 170 GRAMOS
$ 3.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.966
$ 3.966
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL GOFRADA NOVA
TOALLA DE PAPEL GOFRADA NOVA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 806
50201710
Té de hierbas
1
Unidad no definida
YERBA MATE POR 1 KILO
YERBA MATE POR 1 KILO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad no definida
JUGOS POR 1 LITRO (SABORES SURTIDOS)
JUGOS POR 1 LITRO (SABORES SURTIDOS)
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.713
$ 1.713
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2
Unidad no definida
PAQUETE VIENESAS POR 20 UNIDADES
PAQUETE VIENESAS POR 20 UNIDADES
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
PAQUETE VIENESAS POR 5 UNIDADES
PAQUETE VIENESAS POR 5 UNIDADES
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50171550
Especias o extractos
1
Unidad no definida
MOSTAZA POR 1 KILO
MOSTAZA POR 1 KILO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
50171550
Especias o extractos
1
Unidad no definida
KETCHUP POR 1/2 KILO
KETCHUP POR 1/2 KILO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50131609
Mayonesa
1
Unidad no definida
MAYONESA POR 1/2 KILO
MAYONESA POR 1/2 KILO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
50181901
Pan fresco
4,95
Unidad no definida
45 UNIDADES DE PAN COPIHUE DE 110 GRAMOS CADA UNO
45 UNIDADES DE PAN COPIHUE DE 110 GRAMOS CADA UNO
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.410
$ 5.410
Total Neto
$ 25.982
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.937
TOTAL OC
$ 30.919
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.