Orden de Compra. Nº4057-581-SE10 "materiales de ferreteria mes de marzo 2010"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-581-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2010
Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria mes de marzo 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4050-171-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 4529,6627
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLÁN
Razón Social ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLAN
R.U.T. 3.240.813-3
Sucursal ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLÁN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo1Unidad no definida01 MATERIALES DE GASFITERIA PARA LICEO C- 14,CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 201 SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 009 DEL 17 DE MARZO DE 201001 MATERIALES DE GASFITERIA PARA LICEO C- 14,CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2010 SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 009 DEL 17 DE MARZO DE 2010 $ 15.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.462 $ 15.462
47131615
Escobillones1Unidad no definida01 MATERIALES DE FERRETERIA,PARA ESCUELA BASICA HARRY FAHRENKROG G- 273 CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2010 SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 014 DEL 19 DE MARZO DE 201001 MATERIALES DE FERRETERIA,PARA ESCUELA BASICA HARRY FAHRENKROG G- 273 CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2010 SEGUN NOTA DE PEDIDO NRO. 014 DEL 19 DE MARZO DE 2010 $ 8.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.378 $ 8.378
Total Neto $ 23.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.530
TOTAL OC $ 28.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.