Orden de Compra. Nº4057-594-AG25 " SERV. ENTREGA DE DESAYUNOS (ESTIMULO ORNAMENTACIÓN) ESC. FRONTERIZA SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-638-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-594-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. ENTREGA DE DESAYUNOS (ESTIMULO ORNAMENTACIÓN) ESC. FRONTERIZA SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-638-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 41990
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manos invisibles
Razón Social JESSICA ANDREA CÁRCAMO CÁRCAMO
R.U.T. 15.234.186-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Manos invisibles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos26UnidadSE REQUIERE SERVICIO DE ENTREGA DE DESAYUNO QUE CONTENGA: LECHE-MILO-TÉ O CAFÉ DESCAFEINADO DE 200ML. JUGO NATURAL DE 250ML. SELLADITOS JAMÓN/QUESO (100 GRAMOS). SÁNDWICH TAPADITO AVE/PALTA/LECHUGA (75 GRAMOS) APROX. PORCIÓN DE KUCHEN O PIE DE LIMÓN (100 GRAMOS). QUE INCLUYA MANTELERÍA/ORNAMENTACIÓN, LOZA Y SERVICIO DE ATENCIÓN (GARZONES) CON ENTREGA EN ESCUELA FRONTERIZA. FAVOR PRESENTAR RESOLUCIÓN SANITARIA AL DÍA Y COTIZACIÓN OBLIGATORIA.SE REQUIERE SERVICIO DE ENTREGA DE DESAYUNO QUE CONTENGA: LECHE-MILO-TÉ O CAFÉ DESCAFEINADO DE 200ML. JUGO NATURAL DE 250ML. SELLADITOS JAMÓN/QUESO (100 GRAMOS). SÁNDWICH TAPADITO AVE/PALTA/LECHUGA (75 GRAMOS) APROX. PORCIÓN DE KUCHEN O PIE DE LIMÓN $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
Total Neto $ 221.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.990
TOTAL OC $ 262.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.234.186-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.