Orden de Compra. Nº4057-596-SE23 "Serv. fotocopiado mes Septiembre 2023, Esc. Fronteriza SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-596-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Serv. fotocopiado mes Septiembre 2023, Esc. Fronteriza SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema 2152207002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 23916,82
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac
Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
R.U.T. 9.344.969-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro113Unidad no definidaEQUIPO TOSHIBA 2000 AC SERIE EFJF24611EQUIPO TOSHIBA 2000 AC SERIE EFJF24611 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.735 $ 10.735
82121701
Servicios de copias en blanco y negro7892Unidad no definidaEQUIPO SAMSUNG 5370.EQUIPO SAMSUNG 5370. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.488 $ 110.488
82121701
Servicios de copias en blanco y negro49Unidad no definidaEQUIPO TOSHIBA 2000 AC SERIE CTAH24534.EQUIPO TOSHIBA 2000 AC SERIE CTAH24534. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.655 $ 4.655
Total Neto $ 125.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.917
TOTAL OC $ 149.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.