Orden de Compra. Nº
4057-621-SE20
"
Adq. Insumos Minimarket Esc. Malal-Mahuida Enero S/G
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-621-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Insumos Minimarket Esc. Malal-Mahuida Enero S/G
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
68399,24
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA DE 70X90 PAQUETE 10 UNIDADES.
BOLSAS DE BASURA DE 70X90 PAQUETE 10 UNIDADES.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
50121538
Pescado estable sin refrigerar
56
Unidad no definida
SALMÓN EN TARRO.
SALMÓN EN TARRO.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
50131701
Leche o productos de mantequilla
168
Unidad no definida
LECHE SABORIZADA DE 200 ML.
LECHE SABORIZADA DE 200 ML.
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.904
$ 50.904
50171831
Salsas para cocinar
84
Unidad no definida
SALSA DE TOMATE.
SALSA DE TOMATE.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.696
$ 24.696
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
28
Unidad no definida
MERMELADA 250 GRAMOS.
MERMELADA 250 GRAMOS.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.288
$ 15.288
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
56
Unidad no definida
TALLARINES DE 400 GRAMOS.
TALLARINES DE 400 GRAMOS.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
50202303
Jugos y néctar concentrados
168
Unidad no definida
JUGO INDIVIDUAL DE 250 CC.
JUGO INDIVIDUAL DE 250 CC.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes
140
Unidad no definida
MILO SACHET 18 GRAMOS.
MILO SACHET 18 GRAMOS.
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.660
$ 44.660
50221101
Granos de Cereales
28
Unidad no definida
ARROZ POR KILOS.
ARROZ POR KILOS.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.872
$ 25.872
50221102
Harina de trigo
28
Unidad no definida
HARINA ENVASADA POR KILO.
HARINA ENVASADA POR KILO.
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.068
$ 19.068
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
28
Unidad no definida
CEREALES EN CAJA DE 500 GRAMOS.
CEREALES EN CAJA DE 500 GRAMOS.
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.116
$ 46.116
Total Neto
$ 359.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.399
TOTAL OC
$ 428.395
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.