Orden de Compra. Nº
4057-623-SE20
"
Adq.Insumos Minimarket (Diciembre y Enero) Liceo P/R
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-623-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adq.Insumos Minimarket (Diciembre y Enero) Liceo P/R
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
633001,72
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
26
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA DE 70X90 PAQUETE 10 UNIDADES.
BOLSAS DE BASURA DE 70X90 PAQUETE 10 UNIDADES.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.208
$ 26.208
50121538
Pescado estable sin refrigerar
520
Unidad no definida
SALMÓN EN TARRO.
SALMÓN EN TARRO.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546.000
$ 546.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
1560
Unidad no definida
LECHE SABORIZADA DE 200 ML.
LECHE SABORIZADA DE 200 ML.
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 472.680
$ 472.680
50171831
Salsas para cocinar
780
Unidad no definida
SALSA DE TOMATE.
SALSA DE TOMATE.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.320
$ 229.320
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
260
Unidad no definida
MERMELADA 250 GRAMOS.
MERMELADA 250 GRAMOS.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.960
$ 141.960
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
520
Unidad no definida
TALLARINES DE 400 GRAMOS.
TALLARINES DE 400 GRAMOS.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.600
$ 327.600
50202303
Jugos y néctar concentrados
1560
Unidad no definida
JUGO INDIVIDUAL DE 250 CC.
JUGO INDIVIDUAL DE 250 CC.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.600
$ 327.600
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes
1300
Unidad no definida
MILO SACHET 18 GRAMOS.
MILO SACHET 18 GRAMOS.
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.700
$ 414.700
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
260
Unidad no definida
CEREALES EN CAJA DE 500 GRAMOS.
CEREALES EN CAJA DE 500 GRAMOS.
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.220
$ 428.220
50221101
Granos de Cereales
260
Unidad no definida
ARROZ POR KILOS.
ARROZ POR KILOS.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.240
$ 240.240
50221102
Harina de trigo
260
Unidad no definida
HARINA ENVASADA POR KILO.
HARINA ENVASADA POR KILO.
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.060
$ 177.060
Total Neto
$ 3.331.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 633.002
TOTAL OC
$ 3.964.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.