Orden de Compra. Nº4057-623-SE20 "Adq.Insumos Minimarket (Diciembre y Enero) Liceo P/R"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-623-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq.Insumos Minimarket (Diciembre y Enero) Liceo P/R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 633001,72
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura26Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA DE 70X90 PAQUETE 10 UNIDADES.BOLSAS DE BASURA DE 70X90 PAQUETE 10 UNIDADES. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.208
50121538
Pescado estable sin refrigerar520Unidad no definidaSALMÓN EN TARRO.SALMÓN EN TARRO. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
50131701
Leche o productos de mantequilla1560Unidad no definidaLECHE SABORIZADA DE 200 ML.LECHE SABORIZADA DE 200 ML. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.680 $ 472.680
50171831
Salsas para cocinar780Unidad no definidaSALSA DE TOMATE.SALSA DE TOMATE. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.320 $ 229.320
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta260Unidad no definidaMERMELADA 250 GRAMOS.MERMELADA 250 GRAMOS. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.960 $ 141.960
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos520Unidad no definidaTALLARINES DE 400 GRAMOS.TALLARINES DE 400 GRAMOS. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600
50202303
Jugos y néctar concentrados1560Unidad no definidaJUGO INDIVIDUAL DE 250 CC.JUGO INDIVIDUAL DE 250 CC. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes1300Unidad no definidaMILO SACHET 18 GRAMOS.MILO SACHET 18 GRAMOS. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.700 $ 414.700
50221201
Cereales precocidos y listos para comer260Unidad no definidaCEREALES EN CAJA DE 500 GRAMOS.CEREALES EN CAJA DE 500 GRAMOS. $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.220 $ 428.220
50221101
Granos de Cereales260Unidad no definidaARROZ POR KILOS.ARROZ POR KILOS. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.240 $ 240.240
50221102
Harina de trigo260Unidad no definidaHARINA ENVASADA POR KILO.HARINA ENVASADA POR KILO. $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.060 $ 177.060
Total Neto $ 3.331.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 633.002
TOTAL OC $ 3.964.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.