Orden de Compra. Nº
4057-625-SE20
"
Adq. Insumos Minimarket Enero Esc.Icalma P/R
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-625-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Insumos Minimarket Enero Esc.Icalma P/R
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
131584,5
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Aroca Mora
Razón Social
MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T.
6.805.183-5
Sucursal
María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA DE 70X90 PAQUETE 10 UNIDADES.
BOLSAS DE BASURA DE 70X90 PAQUETE 10 UNIDADES.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
50121538
Pescado estable sin refrigerar
108
Unidad no definida
SALMÓN EN TARRO.
SALMÓN EN TARRO.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
50131701
Leche o productos de mantequilla
324
Unidad no definida
LECHE SABORIZADA DE 200 ML.
LECHE SABORIZADA DE 200 ML.
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.172
$ 98.172
50171831
Salsas para cocinar
162
Unidad no definida
SALSA DE TOMATE.
SALSA DE TOMATE.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.628
$ 47.628
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
54
Unidad no definida
MERMELADA 250 GRAMOS.
MERMELADA 250 GRAMOS.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.484
$ 29.484
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
108
Unidad no definida
TALLARINES DE 400 GRAMOS.
TALLARINES DE 400 GRAMOS.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.040
$ 68.040
50202303
Jugos y néctar concentrados
324
Unidad no definida
JUGO INDIVIDUAL DE 250 CC.
JUGO INDIVIDUAL DE 250 CC.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.040
$ 68.040
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes
270
Unidad no definida
MILO SACHET 18 GRAMOS.
MILO SACHET 18 GRAMOS.
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.130
$ 86.130
50221101
Granos de Cereales
54
Unidad no definida
ARROZ POR KILOS.
ARROZ POR KILOS.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.896
$ 49.896
50221102
Harina de trigo
54
Unidad no definida
HARINA ENVASADA POR KILO.
HARINA ENVASADA POR KILO.
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.774
$ 36.774
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
54
Unidad no definida
CEREALES EN CAJA DE 500 GRAMOS.
CEREALES EN CAJA DE 500 GRAMOS.
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.938
$ 88.938
Total Neto
$ 692.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.584
TOTAL OC
$ 824.134
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.