Orden de Compra. Nº4057-658-SE14 "Compra de materiales didáctico. Escuela Icalma"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-658-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales didáctico. Escuela Icalma
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-40-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 74726,43
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definida40611 TONER IMPR. BROTHER TN-210 NG HL-3040/3|40611 TONER IMPR. BROTHER TN-210 NG HL-3040/3| $ 31.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.509 $ 31.509
44103103
Tóner1Unidad no definida40612 |TONER IMPR. BROTHER TN-210 CY HL3040/30|40612 |TONER IMPR. BROTHER TN-210 CY HL3040/30| $ 29.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.585 $ 29.585
44103103
Tóner1Unidad no definida40613 TONER IMPR. BROTHER TN-210 MAG 3040/307|40613 TONER IMPR. BROTHER TN-210 MAG 3040/307| $ 29.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.830 $ 29.830
44103103
Tóner1Unidad no definida40614 TONER IMPR. BROTHER TN-210YELL 3040/307|40614 TONER IMPR. BROTHER TN-210YELL 3040/307| $ 29.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.422 $ 29.422
44102801
Plastificadoras1Unidad no definida89455 MAQUINA PLASTIF./TERMOL.DIAZOL LAM-25089455 MAQUINA PLASTIF./TERMOL.DIAZOL LAM-250 $ 174.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.438 $ 174.438
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definida11820 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI|11820 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI| $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.840 $ 34.840
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad no definida11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS|11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS| $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700
44102801
Plastificadoras1Unidad no definida81843 |LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 1|81843 |LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 1| $ 13.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.956 $ 13.956
60101307
Adhesivos de formas1Unidad no definida65734 TORRE IDEAS FIGURAS GOMA EVA ADHESIVAS65734 TORRE IDEAS FIGURAS GOMA EVA ADHESIVAS $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577 $ 577
60101307
Adhesivos de formas1Unidad no definida65732 TORRE IDEAS STICKER BICHITOS DE GOMA EV|65732 TORRE IDEAS STICKER BICHITOS DE GOMA EV| $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
44101716
Perforadoras1Unidad no definida19983 PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO A|19983 PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO A| $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425 $ 1.425
44122010
Divisores25Unidad no definida99371 |SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR BRILLANT|99371 |SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR BRILLANT| $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.475 $ 4.475
53141502
Alfileres de gancho10Unidad no definida84296 ALFILER CAJA X 50 GR HAND 32 MM.84296 ALFILER CAJA X 50 GR HAND 32 MM. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
44122106
Chinches y tachuelas10Unidad no definida12931 CHINCHES 100 UN PLATEADOS HAND12931 CHINCHES 100 UN PLATEADOS HAND $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
Total Neto $ 393.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.726
TOTAL OC $ 468.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.