Orden de Compra. Nº
4057-658-SE14
"
Compra de materiales didáctico. Escuela Icalma
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-658-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales didáctico. Escuela Icalma
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-40-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
74726,43
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
40611 TONER IMPR. BROTHER TN-210 NG HL-3040/3|
40611 TONER IMPR. BROTHER TN-210 NG HL-3040/3|
$ 31.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.509
$ 31.509
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
40612 |TONER IMPR. BROTHER TN-210 CY HL3040/30|
40612 |TONER IMPR. BROTHER TN-210 CY HL3040/30|
$ 29.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.585
$ 29.585
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
40613 TONER IMPR. BROTHER TN-210 MAG 3040/307|
40613 TONER IMPR. BROTHER TN-210 MAG 3040/307|
$ 29.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.830
$ 29.830
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
40614 TONER IMPR. BROTHER TN-210YELL 3040/307|
40614 TONER IMPR. BROTHER TN-210YELL 3040/307|
$ 29.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.422
$ 29.422
44102801
Plastificadoras
1
Unidad no definida
89455 MAQUINA PLASTIF./TERMOL.DIAZOL LAM-250
89455 MAQUINA PLASTIF./TERMOL.DIAZOL LAM-250
$ 174.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.438
$ 174.438
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
11820 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI|
11820 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI|
$ 1.742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.840
$ 34.840
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad no definida
11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS|
11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS|
$ 1.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.700
$ 39.700
44102801
Plastificadoras
1
Unidad no definida
81843 |LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 1|
81843 |LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 1|
$ 13.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.956
$ 13.956
60101307
Adhesivos de formas
1
Unidad no definida
65734 TORRE IDEAS FIGURAS GOMA EVA ADHESIVAS
65734 TORRE IDEAS FIGURAS GOMA EVA ADHESIVAS
$ 577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 577
$ 577
60101307
Adhesivos de formas
1
Unidad no definida
65732 TORRE IDEAS STICKER BICHITOS DE GOMA EV|
65732 TORRE IDEAS STICKER BICHITOS DE GOMA EV|
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640
$ 640
44101716
Perforadoras
1
Unidad no definida
19983 PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO A|
19983 PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO A|
$ 1.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.425
$ 1.425
44122010
Divisores
25
Unidad no definida
99371 |SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR BRILLANT|
99371 |SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR BRILLANT|
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.475
$ 4.475
53141502
Alfileres de gancho
10
Unidad no definida
84296 ALFILER CAJA X 50 GR HAND 32 MM.
84296 ALFILER CAJA X 50 GR HAND 32 MM.
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
44122106
Chinches y tachuelas
10
Unidad no definida
12931 CHINCHES 100 UN PLATEADOS HAND
12931 CHINCHES 100 UN PLATEADOS HAND
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.220
Total Neto
$ 393.297
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.726
TOTAL OC
$ 468.023
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.