Orden de Compra. Nº4057-66-SE20 "adq. de material de aseo esc. D. Camargo SG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-66-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra adq. de material de aseo esc. D. Camargo SG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 6914,48
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidacif 750 gscif 750 gs $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidadesodorante ambientaldesodorante ambiental $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definida100 bolsa de basura de 50*70bolsa de basura 50*70 por 10 unidades $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870
47131830
Productos de limpieza de muebles2Unidad no definidalustra muebleslustra muebles $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
Total Neto $ 36.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.914
TOTAL OC $ 43.306


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.