Orden de Compra. Nº4057-683-SE13 "materiales PRFE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-683-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra materiales PRFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 15598,81
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida11832 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER.  $ 1.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.030 $ 16.030
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Unidad no definida11833 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER  $ 1.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.270 $ 19.270
44121505
Sobres especiales2Unidad no definida82805 FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121706
Lápices de madera36Unidad no definida832212B LAPIZ GRAFITO 2B. FABER 1221  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.344 $ 7.344
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definida10002NG LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN NEGRO  $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definida10002RJ LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN ROJO  $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44103103
Tóner1Unidad no definida24805 TONER IMPR. BROTHER TN-360 HL2140/2170/  $ 28.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.655 $ 28.655
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definida10002AZ LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN AZUL  $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 82.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.599
TOTAL OC $ 97.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.