Orden de Compra. Nº
4057-683-SE13
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materiales PRFE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-683-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
materiales PRFE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
15598,81
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
11832 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER.
$ 1.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.030
$ 16.030
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
11833 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER
$ 1.927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.270
$ 19.270
44121505
Sobres especiales
2
Unidad no definida
82805 FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44121706
Lápices de madera
36
Unidad no definida
832212B LAPIZ GRAFITO 2B. FABER 1221
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.344
$ 7.344
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
10002NG LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN NEGRO
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
10002RJ LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN ROJO
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
24805 TONER IMPR. BROTHER TN-360 HL2140/2170/
$ 28.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.655
$ 28.655
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
10002AZ LAPIZ PASTA P.MED PELIKAN AZUL
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Total Neto
$ 82.099
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.599
TOTAL OC
$ 97.698
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.