Orden de Compra. Nº
4057-689-SE19
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adq. de material de ferretería esc. Liucura MTM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-689-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
adq. de material de ferretería esc. Liucura MTM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-12-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
40686,6
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Paredes
Razón Social
JUAN RIGOBERTO PAREDES ÑAÑNCO
R.U.T.
11.303.656-7
Sucursal
Juan Paredes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111601
Zapatos de hombre
2
Unidad no definida
2 PARES DE ZAPATOS
ZAPATOS DE SEGURIDAD PROF.
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
AGUARRÁS
Aguarras * Lt
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA DE 3
Brocha 3
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
12352310
Siliconas
4
Unidad no definida
2 SILICONAS TRASPARENTE 2 SILICONAS BLANCO
SILICONAS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
31162702
Ruedas
2
Unidad no definida
RUEDA DE CARRETILLA COMPLETA
Rueda carretilla c/eje
$ 11.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.540
$ 23.540
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h
2
Unidad no definida
TRAJE AGUA XL
Mantas P/agua PVC Gruesas
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
52131704
Ganchos para cortinas
6
Unidad no definida
2 TIRA DE BARRA PARA CORTINA DE 3 METROS CADA UNO
Barra para cortina de 1/2" * 1 mts
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
40142610
Acoplamientos de tubo
2
Unidad no definida
TIRA DE CAÑÓN GALVANIZADO PARA COMBUSTIÓN DE 6
Cañon acero inox. P/combustion lenta
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
39121419
Conexiones flexibles
6
Unidad no definida
FLEXIBLE MEDIA HI HI
Flexible Agua HI-HI 30 CMS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
30151506
Tejas
3
Unidad no definida
TEJA DE 45 GRADOS DE 5 PULGADA
Teja 5
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
31211903
Equipo para protección
4
Unidad no definida
ANTI PARRAS
Gafas protección
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
Total Neto
$ 214.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.687
TOTAL OC
$ 254.827
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.