Orden de Compra. Nº4057-689-SE19 "adq. de material de ferretería esc. Liucura MTM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-689-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2019
Nombre de la Orden de Compra adq. de material de ferretería esc. Liucura MTM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-12-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 40686,6
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Paredes
Razón Social JUAN RIGOBERTO PAREDES ÑAÑNCO
R.U.T. 11.303.656-7
Sucursal Juan Paredes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre2Unidad no definida2 PARES DE ZAPATOSZAPATOS DE SEGURIDAD PROF. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaAGUARRÁSAguarras * Lt $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA DE 3Brocha 3 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
12352310
Siliconas4Unidad no definida2 SILICONAS TRASPARENTE 2 SILICONAS BLANCOSILICONAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31162702
Ruedas2Unidad no definidaRUEDA DE CARRETILLA COMPLETARueda carretilla c/eje $ 11.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.540 $ 23.540
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h2Unidad no definidaTRAJE AGUA XLMantas P/agua PVC Gruesas $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52131704
Ganchos para cortinas6Unidad no definida2 TIRA DE BARRA PARA CORTINA DE 3 METROS CADA UNOBarra para cortina de 1/2" * 1 mts $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
40142610
Acoplamientos de tubo2Unidad no definidaTIRA DE CAÑÓN GALVANIZADO PARA COMBUSTIÓN DE 6Cañon acero inox. P/combustion lenta $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
39121419
Conexiones flexibles6Unidad no definidaFLEXIBLE MEDIA HI HIFlexible Agua HI-HI 30 CMS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30151506
Tejas3Unidad no definidaTEJA DE 45 GRADOS DE 5 PULGADATeja 5 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
31211903
Equipo para protección4Unidad no definidaANTI PARRASGafas protección $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 214.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.687
TOTAL OC $ 254.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.