Orden de Compra. Nº
4057-701-AG24
"
ADQ. INSUMOS ANIVERSARIO ESC. FRONTERIZA SEP - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-701-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-701-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS ANIVERSARIO ESC. FRONTERIZA SEP - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-701-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
39900
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
san nicolas
Razón Social
COMERCIAL SAN NICOLAS SPA
R.U.T.
77.637.373-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
san nicolas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
5
Unidad
Bolsa de globos multicolor x 50 unidades
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
20
Unidad
Bandeja de coctel de cartón - tono plateado 30x40 cm o similar
$ 1.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.600
$ 36.600
55121715
Banderas o accesorios
4
Unidad
Banderín decorativo multicolor de tela - banderín de 25 cm aproximados - 20 metros de largo aproximados
$ 8.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.400
$ 33.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vasos plásticos rojos de 500 ml
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vasos plásticos transparentes de 500 ml
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vasos plásticos transparentes de 250 ml
Vasos plásticos transparentes de 250 ml
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
15
Unidad
Bolsa de globos color dorado x 50 unidades
Bolsa de globos color dorado x 50 unidades
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel
5
Unidad
Bolsa de globos color plateado x 50 unidades
Bolsa de globos color plateado x 50 unidades
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 210.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.900
TOTAL OC
$ 249.900
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.637.373-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.170.605-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.