Orden de Compra. Nº4057-701-AG24 "ADQ. INSUMOS ANIVERSARIO ESC. FRONTERIZA SEP - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-701-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-701-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS ANIVERSARIO ESC. FRONTERIZA SEP - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-701-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor san nicolas
Razón Social COMERCIAL SAN NICOLAS SPA
R.U.T. 77.637.373-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal san nicolas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Coctelera o accesorios de cóctel5UnidadBolsa de globos multicolor x 50 unidades  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel20UnidadBandeja de coctel de cartón - tono plateado 30x40 cm o similar  $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
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Banderas o accesorios4UnidadBanderín decorativo multicolor de tela - banderín de 25 cm aproximados - 20 metros de largo aproximados  $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
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Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos plásticos rojos de 500 ml  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos plásticos transparentes de 500 ml  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVasos plásticos transparentes de 250 mlVasos plásticos transparentes de 250 ml $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
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Coctelera o accesorios de cóctel15UnidadBolsa de globos color dorado x 50 unidadesBolsa de globos color dorado x 50 unidades $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
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Coctelera o accesorios de cóctel5UnidadBolsa de globos color plateado x 50 unidadesBolsa de globos color plateado x 50 unidades $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.637.373-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.170.605-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.