Orden de Compra. Nº4057-896-SE14 "Adq. Material Escolar Esc. Harry Fahrenkrog SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-896-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Adq. Material Escolar Esc. Harry Fahrenkrog SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-40-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna *
Impuesto 5198,02
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro16Unidad no definidacod. 13542 |CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAScod. 13542 |CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.296 $ 9.296
44121706
Lápices de madera30Unidad no definidaCOD.10552 |LAPIZ GRAFITO N§2. HEXAGONAL FABER 1205COD. 10552 |LAPIZ GRAFITO N§2. HEXAGONAL FABER 1205 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44121618
Tijeras12Unidad no definidacod. 65670 |TIJERA ESCOLAR P/ROMA 12 CM TORRE od. 65670 |TIJERA ESCOLAR P/ROMA 12 CM TORRE $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.912 $ 3.912
44121804
Borradores20Unidad no definidaCOD. 99825 |GOMA DE BORRAR MIGA C/FAJILLA FACTIS S2COD. 99825 |GOMA DE BORRAR MIGA C/FAJILLA FACTIS S2 $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
44121708
Marcadores20Unidad no definidaCOD. 11042AZ |PLUMON PIZARRA AZUL P.REDONDA BIC COD. 11042AZ |PLUMON PIZARRA AZUL P.REDONDA BIC $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
Total Neto $ 27.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.198
TOTAL OC $ 32.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.