Orden de Compra. Nº
4057-920-SE14
"
Toner Impresora Escuela G-269 Icalma
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-920-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
Toner Impresora Escuela G-269 Icalma
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE CANCELA ORDEN DE COMPRA PORQUE LOS PRODUCTOS YA HABIAN SIDO ADQUIRIDOS POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-40-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
138977,97
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.041.579-0
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina
20
Caja
11179 ADHESIVO BARRA 40 GR. STIC FIX HENKEL., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
44103103
Tóner
3
Unidad
40611 |TONER IMPR. BROTHER TN-210 NG HL-3040/3., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY
$ 33.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.069
$ 99.069
44103103
Tóner
10
Unidad
24920 |TONER FOTOC. CANON GPR-22IR-1022 NEGRO., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY
$ 32.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 329.580
$ 329.580
44103103
Tóner
3
Unidad
|40612 |TONER IMPR. BROTHER TN-210 CY HL3040/30., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY
$ 31.307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.921
$ 93.921
44103103
Tóner
3
Unidad
40613 |TONER IMPR. BROTHER TN-210 MAG 3040/307., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY
$ 31.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.833
$ 94.833
44103103
Tóner
3
Unidad
40614 |TONER IMPR. BROTHER TN-210YELL 3040/307., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY
$ 30.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.130
$ 92.130
31201613
Adhesivo re-usable
3
kilogramo
99106 ADHESIVO COLA MADERA 1 KL. PEGAFIX., ENTREGADO EN BODEGA D.E.M., LONQUIMAY
$ 2.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.810
$ 6.810
Total Neto
$ 731.463
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.978
TOTAL OC
$ 870.441
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.