Orden de Compra. Nº4057-931-SE21 "INSUMOS DE ALIMENCIÓN ESC. D.CAMARGO SEP "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-931-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENCIÓN ESC. D.CAMARGO SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4057-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 2108,81
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel11Unidad no definidaBOLSAS DE PAPEL KRAF.BOLSAS DE PAPEL KRAF. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
50171901
Conservas11Unidad no definidaCOMPOTAS DE FRUTA 120 GRAMOS.COMPOTAS DE FRUTA 120 GRAMOS. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.608 $ 3.608
50131701
Leche o productos de mantequilla11Unidad no definidaLECHE INDIVIDUAL VARAIDOS SABORES.LECHE INDIVIDUAL VARAIDOS SABORES. $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333 $ 3.333
50221202
Cereales en barra11Unidad no definidaBARRAS DE CEREAL.-BARRAS DE CEREAL.- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
50202304
Jugos y néctar envasados11Unidad no definidaJUGOS INDIVIDUALES VARIADOS SABORES.-JUGOS INDIVIDUALES VARIADOS SABORES.- $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
Total Neto $ 11.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.109
TOTAL OC $ 13.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.