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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4057-935-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LOCOMOCION ALUMNOS C. VERANO 2010 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4050-11130-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lonquimay
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2009 |
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Proveedor |
transportes123 |
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Razón Social |
BERNARDA DEL ROSARIO YANEZ SALAMANCA
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R.U.T. |
8.144.613-k |
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Sucursal |
transportes123 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de autobuses contratados | 8 | Unidad no definida | servicios de locomocion para alummos participantes en campamentos de verano Icalma 2010 tramos: LONQUIMAY/ICALMA- ICALMA/LONQUIMAY
DIAS 4(1)- 10(2)-16(1)-18(1)-24(2)-30(1) DE ENERO DE 2010 | servicios de locomocion para alummos participantes en campamentos de verano Icalma 2010 tramos: LONQUIMAY/ICALMA- ICALMA/LONQUIMAY
DIAS 4(1)- 10(2)-16(1)-18(1)-24(2)-30(1) DE ENERO DE 2010 |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 800.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.