|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4057-94-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ALUMNOS CHILE CALIFICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ARTICULOS DE ALMACEN PARA PREPARACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA JORNADA TERRITORIAL P. CONADI DEL DIA 12.04.2008 |
|
Proveniente de Licitación
|
4050-185-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lonquimay
|
|
R.U.T. |
69.181.100-K |
|
Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
8740 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA
|
|
R.U.T. |
9.394.797-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad | Pan fresco | COLACIONES SEGUN NOTAS DE PEDIDO 062 DEL 09.04; 063 DEL 10.04; 066 DEL 11.04; 072 DEL 15.04; 077 DEL 16.04; 079 DEL 18.04; 086 DEL 23.04 Y 095 DEL 28.04 DE 2008 |
$ 46.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.000
|
$ 46.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 46.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.740
|
|
$ 54.740
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.