Orden de Compra. Nº
4057-982-SE14
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Productos de almacen gira E. Domingo Camargo
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-982-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Productos de almacen gira E. Domingo Camargo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4057-67-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda.L.B.O'Higgins 1365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
24989,978
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NATALIA INES
Razón Social
NATALIA AGUILERA MENDEZ
R.U.T.
14.514.074-9
Sucursal
NATALIA INES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
11,055
Unidad no definida
Kilos de manzana
Kilos de manzana
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.286
$ 9.286
24111503
Bolsas de plástico
0,65
Unidad no definida
Bolsas plasticas
Bolsas plasticas
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos
73
Unidad no definida
Galletas Triton
Galletas Triton
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.340
$ 42.340
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Unidad no definida
Bolsas de coyak
Bolsas de coyak
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50202304
Jugos y néctar envasados
73
Unidad no definida
Jugos Kapo
Jugos Kapo
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.520
$ 17.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
73
Unidad no definida
Super 8
Super 8
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.060
$ 16.060
50202311
Bebidas
12
Unidad no definida
Bebidas de 3 litros
Bebidas de 3 litros
$ 2.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.080
$ 28.080
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
73
Unidad no definida
Vasos desechables
Vasos desechables
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
Toalla Nova
Toalla Nova
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
Total Neto
$ 131.526
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.990
TOTAL OC
$ 156.516
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.