Orden de Compra. Nº4058-11168-SE08 "INSUMOS DE LIBRERIA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4058-11168-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay
R.U.T. 69.181.100-K
Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay
R.U.T. 69.181.100-K
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
R.U.T. 8.951.666-8
Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111501
Hojas de cuchillo1Unidad CAJA DE REPUESTO CARTONERO X 10 HJS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44122011
Carpetas para archivos2Unidad CARPETAS VINILICA OFICIO. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
14111509
Artículos de escritorio8Unidad HOJAS OPALINA. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121604
Timbres y Sellos1Unidad TAMPON MEDIANO. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
60121702
Tinta para timbres1Unidad TINTA PARA TAMPON. $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
44121802
Líquido corrector6Unidad LAPIZ CORRECTOR. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
27111504
Cuchillos de bolsillo1Unidad TIP-TOP. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
31201515
Cintas de papel38Unidad CINTAS DE REGALO LUXE. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
60121119
Papel de regalo38Pliego PLIEGOS PAPEL DE REGALO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 23.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 23.830

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.