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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4058-309-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Capacitacion DSM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
4058-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
I. Carrera Pinto 559 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
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R.U.T. |
69.181.100-k |
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Dirección de Facturación |
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
2554,54639 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA
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R.U.T. |
9.394.797-5 |
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Sucursal |
GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 10 | Botella | Botellas de Jugos Nectar x 1 Litro. | |
$ 574,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.740
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$ 5.740
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50201709
| Café instantáneo | 1 | Tarro | Tarro Cafe Descafeinado Grande. | |
$ 3.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.750
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$ 3.750
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50181901
| Pan fresco | 3,311 | kilogramo | Pan Fresco. | |
$ 971,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.215
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$ 3.215
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | kilogramo | Kilo Azúcar. | |
$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 740
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$ 740
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Total Neto
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$ 13.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.555
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$ 16.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.