Orden de Compra. Nº
4058-372-SE13
"
Traslados DSM, Cometidos Varios.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4058-372-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
Traslados DSM, Cometidos Varios.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4058-Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
eloy
Razón Social
eloy pinilla jara
R.U.T.
8.566.846-3
Sucursal
eloy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado Troyo, visitas domiciliaria de Odontologo c/asistente Social.dia 1/8/13.
$ 44.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado Sector Pedregoso, c/Jefe Finanzas.dia Lunes 5/8/13.
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado Piedra Blanca c/sra Mirta Lemunao. Victoria-P.Blanca.dia 07/8/13.
$ 174.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.400
$ 174.400
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado a Sector Liucura por Muestras Operativo EMPA, dia 8/8/13.
$ 32.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado Sector P.Pehuenco- Huallipulli, Tucapel, P.Blanca Lolen, Pedregoso.Visitas c/Kinesiologa y Asist. Social.
$ 59.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.600
$ 59.600
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado de Escuela Especial Lolen por Hora c/Neurologo en Hospital Angol.dia 8/8/13.
$ 181.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.200
$ 181.200
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado desde P.Blanca para trasladar Pacientes a Casa Acogida Lonquimay,dia 11/8/13.
$ 38.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado a Pehuenco Sur c/sra Carmen Mellado.dia 13/8/13.
$ 34.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad
Traslado a Pichipehuenco, para Traer Paciente examen Lolen-Mitrauquen, dia 14/8/13.
$ 72.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
Total Neto
$ 664.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 664.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.