Orden de Compra. Nº4058-397-AG23 "MATERIALES DSM, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4058-513-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4058-397-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DSM, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4058-513-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4058-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación O`HIGGINS 1325
Comuna Lonquimay
Impuesto 307066,22
Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor materiales de construcción alaska
Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO
R.U.T. 14.295.839-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal materiales de construcción alaska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería25UnidadCLAVOS CORRIENTE 4 PULG *KILO.  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.375 $ 49.375
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Grapas de ferretería6UnidadCLAVOS VOLCANITA 1 1,5.  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874
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Grapas de ferretería10UnidadCLAVOS 5V BOLSA.  $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.410 $ 26.410
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Grapas de ferretería10UnidadCLAVOS DE TECHO 2 1,2 BOLSA.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
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Grapas de ferretería20UnidadZINC ACANALADO 0,35*2,00.  $ 8.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.040 $ 164.040
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Grapas de ferretería5UnidadCERRADURA TUBULAR OFICINA.  $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
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Grapas de ferretería15UnidadZINC 5V 0,35*2.00.  $ 10.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.175 $ 155.175
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Grapas de ferretería35UnidadOSB MULTIPLAC 9MM 122*244.  $ 13.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.070 $ 462.070
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Grapas de ferretería20UnidadZINC ACANALADO 0,35*3,66.  $ 14.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.840 $ 280.840
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Grapas de ferretería5UnidadCERRADURA TUBULAR BAÑOS.  $ 17.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
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Grapas de ferretería4UnidadCERRADURA SOBREPUESTA NEGRA BLISTER 321.  $ 18.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.956 $ 74.956
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Grapas de ferretería5UnidadPUERTA TERCIADO INTERIOR 70CMS CON MARCO.  $ 38.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.830 $ 190.830
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Grapas de ferretería13UnidadCLAVO CORRIENTE 3 PULG. *KILO.  $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.375 $ 24.375
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Grapas de ferretería9UnidadTORNILLOS VOLCANITA 15/8" *100 UNID.  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.483 $ 12.483
Total Neto $ 1.616.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.066
TOTAL OC $ 1.923.204


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.295.839-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.