Orden de Compra. Nº
4058-399-SE13
"
Convenio Materiales de Ferreterias y Otros.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4058-399-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Materiales de Ferreterias y Otros.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4058-42-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4058-Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna
Lonquimay
Impuesto
2,09
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial del Sur
Razón Social
IRIS ANGELICA CAROLINA IV MUNOZ MARQUEZ
R.U.T.
10.486.912-2
Sucursal
Comercial del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151502
Fibras de nilon
1
Unidad
cordel de plastico
cordel de plastico
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
15121509
Aceite de frenos
1
Unidad
liquido de freno
liquido de freno
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
30161701
Alfombrado
1
Unidad
cubrepiso
cubrepiso
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
31201602
Pastas
1
Unidad
pasta muro
pasta muro
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad
pinturas al agua
pinturas al agua
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
40101808
Estufas de la calefacción
1
Unidad
estufas a combustion y a gas
estufas a combustion y a gas
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
40141716
Sifones en P
1
Unidad
sifon para lavamanos y otros
sifon para lavamanos y otros
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
40141922
Conductos de cobre
1
Unidad
cañerias de cobre
cañerias de cobre
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
46181504
Guantes protectores
1
Unidad
guantes de cuero
guantes de cuero
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
60121001
Pinturas
1
Unidad
pinturas oleo
pinturas oleo
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
60122401
Fragmentos de vidrios de colores
1
Unidad
vidrios polarizados o de colores, simples o con armadura de aluminio.
vidrios polarizados o de colores, simples o con armadura de aluminio.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
Total Neto
$ 11
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2
TOTAL OC
$ 13
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.