Orden de Compra. Nº4058-56-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4058-2-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4058-56-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4058-2-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4058-2-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4058-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
Comuna Lonquimay
Impuesto 1,33
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECE
Razón Social CARLOS HUBERTO RAMIREZ SOTO
R.U.T. 7.634.844-8
Sucursal ABASTECE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales1UnidadCeras Incoloras Tubos de Cera Roja. Articulos de Aseo.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBolsas de Basuras Diferentes Medidas. Articulos de Aseo.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
47131615
Escobillones1UnidadEscobillones. Articulos de Aseo.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLavalozas. Articulos de Aseo.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
47131811
Productos de lavandería1UnidadDetergentes de Lavar Ropa. Omo. Articulos de Aseo.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
50201706
Café1UnidadCafe Instantaneo. Insumos de Almacen.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
50201711
Té instantáneo1UnidadCaja de Te Instantanea. Insumos de Almacen.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 7
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1
TOTAL OC $ 8


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.